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ペットゴー株式会社

ペット用品EC「ペットゴー」。売上90億円(前年比-9%)と減収、営業利益率2.5%の薄利体質でスコア70点

証券コード: 71400 EDINETコード: E37589 JP 未検証
売上高
9,032 百万円
営業利益
228 百万円
純利益
128 百万円
総資産
3,310 百万円
純資産
1,226 百万円
EPS
68.9
PER
14.2
ROE
10.9%
自己資本比率
37.0%
BPS
671.9
売上成長率 YoY
-8.8%
純利益成長率 YoY
-25.5%
売上CAGR 3年
-2.2%
純利益CAGR 3年
+6.9%
EPS CAGR 3年
-7.8%
AI総合所見 (Gemini)
1. ペットゴーは、D2Cシフト戦略を進めるも売上高が減少し、利益も減少しているものの、財務健全性は維持している状況です。D2Cブランドの成長が今後の業績を左右するでしょう。 2. 直近売上高は90億円と前年比8.8%減少、純利益は1億円と減少しています。営業利益率は2.5%と低く収益性に課題があります。自己資本比率は37.0%と標準的な水準ですが、純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。ROEは10.9%と東証プライム基準をクリアしているものの、低下傾向にあり、経営効率の改善が求められます。 3. ペットヘルスケアに特化したECサイトを運営しており、D2Cブランド「ベッツワン」シリーズの強化に注力しています。事業リスクとして、EC市場の動向、犬猫の飼育頭数の変化、競争激化、法的規制などが挙げられます。D2Cシフトを中期成長戦略としており、ナショナルブランドへの依存から脱却し、高利益体質を目指す方針です。 4. D2Cブランドの売上構成比は拡大しているものの、全体売上の減少をカバーできていません。D2Cシフトの成否が今後の成長を左右する重要なポイントであり、D2Cブランドの更なる成長と収益性改善が不可欠です。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
売上高はFY2025に90億円と、前年比-8.8%減少しており、成長性に課題が見られます。過去3年間で見ても売上は減少傾向にあり、今後の売上回復が重要です。
収益性
営業利益率は2.5%と低く、収益力に課題があります。ただし、改善傾向も見られるため、コスト管理の徹底が奏功している可能性があります。ROEは10.9%と東証プライム基準をクリアしていますが、低下傾向にあり、経営効率の改善が求められます。
財務安全性
自己資本比率は37.0%と標準的な水準を維持しており、財務の安全性は一定程度確保されています。純資産は毎年増加しており、内部留保は着実に蓄積されています。
キャッシュフロー
営業CFはプラスを維持していますが、CFパターンは積極投資型であり、借入による成長投資を加速させていると考えられます。成長フェーズの企業に多いパターンですが、投資回収の状況を注視する必要があります。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
20259,0322282071283,3101,226
20249,9052472411723,2991,123
202310,025-2301533,075935
20229,650-1521052,488454
20219,455-112712,293349

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
202568.914.2671.910.9%37.0%89-3731052
202493.19.7604.816.7%34.1%163-3-102160
202385.819.3507.822.1%30.4%-244-11317-256
202287.9-380.226.1%18.3%-220-6147-227
202159.5-292.022.7%15.2%242-15-216227

CF単位: 百万円

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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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